GARAGEM AUTO GUINCHO - 32.755.678/0001-70 |
Nº Processo: 106/2021PS-FME |
Data Prazo Contrato: 30/12/2021 |
Valor Pago: R$0,00 |
Valor Bloqueado: R$0,00 |
Saldo: R$0,00 |
Atender despesas com Frete de Guincho para Transporte de veiculos do tipo Micro Ônibus escola pertencentes a este fundo, de Feira de Santana á Souto Soares (Uma Viagem), conforme interesse da Secretar |
Contrato Garagem Auto Guincho001.pdf |
JOSE ROBSON DA SILVA ME - 40.588.469/0001-08 |
Nº Processo: 165/2021FOR-PMSS |
Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
Valor Pago: R$0,00 |
Valor Bloqueado: R$0,00 |
Saldo: R$0,00 |
atender despesas com aquisição de Bolas de futsal Microfibra para atender as atividades da Diretoria de Esporte e para futura inauguração da Quadra Esportiva da Comunidade de As Lagos, conforme inter |
Contrato Jose Robson Castro001.pdf |
JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS SA - 04.185.877/0007-40 |
Nº Processo: 168/2021FOR-PMSS |
Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
Valor Pago: R$0,00 |
Valor Bloqueado: R$0,00 |
Saldo: R$0,00 |
atender despesas com aquisição de Peças Kit de Embreagem-350 MM (Plato embreagem 350 MM e disco embreagem 350 MM) para manutenção do veículo Caçamba IVECO TECTOR 170 E 22, conforme necessidades da Sec |
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OLIVIA RODRIGUES DOS SANTOS - 27.803.388/0001-15 |
Nº Processo: 022/2021PS-FMAS |
Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
Valor Pago: R$0,00 |
Valor Bloqueado: R$0,00 |
Saldo: R$0,00 |
Atender despesas com aquisição de Urna Funerária, atendendo as necessidades da Secretaria de Assistência Social. |
Contrato Olivia Rodrigues001.pdf |
RUI ROMULO LOPES GASPAR - 14.537.747/0001-98 |
Nº Processo: 137/2021PS-PMSS |
Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
Valor Pago: R$0,00 |
Valor Bloqueado: R$0,00 |
Saldo: R$0,00 |
Atender despesas na prestação de serviços de Confecção e Manutenção de Placas Sinalizadoras para a Secretaria de Saúde, Ação Social, Educação e Administração e suas dependências. |
Contrato Rui Romulo001.pdf |
TRANSDIAMANTINA TRANSPORTES LTDA - 40.537.823/0001-75 |
Nº Processo: 138/2021PS-PMSS |
Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
Valor Pago: R$0,00 |
Valor Bloqueado: R$0,00 |
Saldo: R$0,00 |
Atender despesas na contratação de empresa para transporte de 289 toneladas de agregados (Britas), para uso da Secretaria de Obras, Serviços e Urbanismo, na manutenção de ruas, praças e avenidas |
Contrato Transdiamantina001.pdf |
M T DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS) - 33.093.942/0001-10 |
Nº Processo: 164/2021FOR-PMSS |
Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
Valor Pago: R$0,00 |
Valor Bloqueado: R$0,00 |
Saldo: R$0,00 |
Atender despesas com aquisição de materiais Esportivos para atender as atividades da Diretoria de Esporte e para futura inauguração da Quadra esportiva da comunidade de As Lagoas, conforme interesse d |
Contrato M T da Silva001.pdf |
MAIARA BARAUNA DE ARAÚJO - 039.512.455-73 |
Nº Processo: 163/2021PS-PMSS |
Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
Valor Pago: R$0,00 |
Valor Bloqueado: R$0,00 |
Saldo: R$0,00 |
Atender despesas com prestação de serviços eventuais na locação de equipamentos de sonorização e apresentação artístico com Expresso Kids, ¨Gotas de Alegria¨, para realização de eventos durante a come |
Contrato Maiara Barauna001.pdf |
ELISABETE ROSA DE SOUZA - 26.090.182/0001-22 |
Nº Processo: Nº 122/2021 FOR-FMS |
Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
Valor Pago: R$6.375,00 |
Valor Bloqueado: R$0,00 |
Saldo: R$0,00 |
O presente contrato tem por objetivo a aquisição de Prctetor Solar FPS 70, para atender as
necessidades dos Agertes Comunitáios de Saúde e de Endemias, confoÍme interesse da
Secretaia Municipal de Saú |
Elizabete Rosa001.pdf |
KEILA DE SOUZA AMORIM - 40.688.249/0001-56 |
Nº Processo: 153/2021PS-PMSS |
Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
Valor Pago: R$0,00 |
Valor Bloqueado: R$0,00 |
Saldo: R$0,00 |
Atender despesas na contratação de empresa para a confecção e estampa de uniformes de futebol masculino (Short e Camisa - PP ao GG), conforme interesse da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer |
Contrato Keila de Souza001.pdf |
LUCIANO BASTOS DE SOUZA DE JACOBINA - 05.687.679/0001-52 |
Nº Processo: 128/2021FOR-FMS |
Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
Valor Pago: R$0,00 |
Valor Bloqueado: R$0,00 |
Saldo: R$0,00 |
Atender despesas na aquisição de de camisas manga longa com proteção UV, impressão em silk (frente e costa) para atenção básica, Programa da Vigilância Epidemiológica |
Contrato Luciano Bastos 1001.pdf |
LUCIANO BASTOS DE SOUZA DE JACOBINA - 05.687.679/0001-52 |
Nº Processo: 023/2021FOR-FMAS |
Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
Valor Pago: R$0,00 |
Valor Bloqueado: R$0,00 |
Saldo: R$0,00 |
Atender despesas com aquisição de camisas manga longa com proteção UV, impressão em silk (frente e Costa) para o SCFV do CRAS, para o programa de Convivência e Fortalecimento de Vínculo do CRAS |
Contrato Luciano Bastos 2001.pdf |
SIDNEI DA SILVA AMORIM - 22.949.006/0001-42 |
Nº Processo: 139/2021PS-FMS |
Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
Valor Pago: R$2,00 |
Valor Bloqueado: R$0,00 |
Saldo: R$0,00 |
Atender despesas para prestar serviços de manutenção em aparelho de Raio X (Manutenção na placa eletrônica com reparo nos componentes, reparo nas chaves "preparo" e "disparo", reparo nas fiações inter |
Contrato Sidnei Amorim001.pdf |
MARINALDO GOMES DA SILVA - 973.528.965-20 |
Nº Processo: 150/2021PS-PMSS |
Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
Valor Pago: R$0,00 |
Valor Bloqueado: R$0,00 |
Saldo: R$0,00 |
atender despesas com prestação de serviços de locação de sonorização para uso em festas tradicionais do Distrito de Segredo |
Contrato marinaldo001.pdf |
MÁXIMA COMÉRCIO E SERV. DE REFORMA DE MÓVEIS LTDA - 09.166.080/0001-24 |
Nº Processo: 094/2021FOR-FME |
Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
Valor Pago: R$0,00 |
Valor Bloqueado: R$0,00 |
Saldo: R$0,00 |
Atender despesas na aquisição de Lousas de Vidro Branca com marca d água para suprir as demandas da Escola Municipal Ouricuri, na Sede deste Município |
Contrato maxima001.pdf |
DEDETIZADORA OMEGA LTDA - 08.846.700/0001-03 |
Nº Processo: 131/2021PS-FMS |
Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
Valor Pago: R$0,00 |
Valor Bloqueado: R$0,00 |
Saldo: R$0,00 |
atender despesas na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de dedetização e imunização completa para área externa e interna do Hospital Municipal Jonival Lucas com aproximadamen |
Contrato Detetizadora Omega001.pdf |
ADALCI PEREIRA GUIMARÂES SILVA - 756.036.245-15 |
Nº Processo: 167/2021PS-PMSS |
Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
Valor Pago: R$0,00 |
Valor Bloqueado: R$0,00 |
Saldo: R$0,00 |
atender despesas com prestação de serviços em ornamentação, locação de mesas e cadeiras, toalhas, tampões, malhas e arranjos para inauguração da Escola Ouricuri, na sede deste Município e serviço em o |
Contrato Adalci Pereira001.pdf |
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 17.406.286/0001-02 |
Nº Processo: 133/2021FOR-FMS |
Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
Valor Pago: R$0,00 |
Valor Bloqueado: R$0,00 |
Saldo: R$0,00 |
Atender despesas na aquisição de equipamentos de fisioterapia, para os profissionais em atendimento Domiciliar e nas UBS da Sede e Povoados, conforme necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, des |
Contrato Mais Saúde001.pdf |
MARCELO BRANDÃO DOS SANTOS - 024.567.075-08 |
Nº Processo: 029/2021PS-FMS |
Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
Valor Pago: R$0,00 |
Valor Bloqueado: R$0,00 |
Saldo: R$0,00 |
atender despesas com palestra para qualificação profissional dos prestadores de serviços das áreas de saúde e assistência social, conforme interesse da Secretaria Municipal de Saúde Secretaria de Assi |
Contrato marcelo Brandao05042021085530.pdf |
EVERTON DE ABREU CARVALHO - 005.224.565-96 |
Nº Processo: 040/2020PS-PMSS |
Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
Valor Pago: R$0,00 |
Valor Bloqueado: R$0,00 |
Saldo: R$0,00 |
atender despesas com serviços como técnico em eletricidade, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo desta municipalidade. |
Contrato Everton Abreu.pdf |