RIOS LIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 05.959.255/0001-08 |
Nº Processo: 176/2021 |
Data Prazo Contrato: 28/02/2022 |
Valor Pago: R$54.432,00 |
Valor Bloqueado: R$0,00 |
Saldo: R$0,00 |
Contratação de empresa para aquisição de material de limpeza e descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais e Setores ligados às mesmas. |
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MARIA NALVA DE ALMEIDA LUZ 00432099557 - 39.855.133/0001-85 |
Nº Processo: 169A/2021 |
Data Prazo Contrato: 28/02/2022 |
Valor Pago: R$18.875,00 |
Valor Bloqueado: R$0,00 |
Saldo: R$0,00 |
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das Secretarias Municipais e setores ligados às mesmas. |
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CONSTRUTORA RIO PARDO LTDA - 08.726.941/0001-19 |
Nº Processo: 177/2021 |
Data Prazo Contrato: 13/02/2022 |
Valor Pago: R$103.268,38 |
Valor Bloqueado: R$0,00 |
Saldo: R$0,00 |
Contratação de empresa especializada de Engenharia e/ou Arquitetura para execução da Pavimentação em paralelepípedo da Rua Principal de Lagoa do Timóteo e da Travessa Henrique Brito no Distrito de Lag |
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NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICA - 07.797.967/0001-95 |
Nº Processo: 009/2021 |
Data Prazo Contrato: 02/02/2022 |
Valor Pago: R$9.875,00 |
Valor Bloqueado: R$0,00 |
Saldo: R$0,00 |
Prestação de serviços do Banco de Preços para realização de cotações que servirão como parâmetro para as aquisições de bens e serviços a serem utilizados pela Prefeitura Municipal de Cândido Sales. |
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ÁGIL CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - 07.093.350/0001-99 |
Nº Processo: 003/2021 |
Data Prazo Contrato: 12/01/2022 |
Valor Pago: R$314.000,00 |
Valor Bloqueado: R$0,00 |
Saldo: R$0,00 |
Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil mensal e suporte a elaboração do PPA (Plano Plurianual), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA) e Balanço Anu |
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CONSULTE – ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL DE CONQUISTA LTDA - 08.772.138/0001-10 |
Nº Processo: 004/2021 |
Data Prazo Contrato: 12/01/2022 |
Valor Pago: R$144.000,00 |
Valor Bloqueado: R$0,00 |
Saldo: R$0,00 |
Prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica especializada visando o atendimento do Gabinete do Prefeito e Secretarias Municipais em todas as demandas de cunho Administrativo e Trabalhis |
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DF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME - 05.418.104/0001-34 |
Nº Processo: 005/2021 |
Data Prazo Contrato: 12/01/2022 |
Valor Pago: R$24.000,00 |
Valor Bloqueado: R$0,00 |
Saldo: R$0,00 |
Prestação de serviços de consultoria, assessoria administrativa, pesquisa técnica em projetos e representação direta junto aos diversos ministérios, órgãos públicos e suas autarquias localizadas no Di |
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MIRANDA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 13.173.218/0001-90 |
Nº Processo: 006/2021 |
Data Prazo Contrato: 12/01/2022 |
Valor Pago: R$78.000,00 |
Valor Bloqueado: R$0,00 |
Saldo: R$0,00 |
Prestação de serviços técnicos jurídicos especializados na assessoria e consultoria jurídicas, visando o acompanhamento e o manejo de ações judiciais junto à Justiça Federal, Tribunais Regionais Feder |
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FABRÍCIO ALVES SANTOS - 946.916.305-20 |
Nº Processo: 031A/2021 |
Data Prazo Contrato: 01/01/2022 |
Valor Pago: R$45.000,00 |
Valor Bloqueado: R$0,00 |
Saldo: R$0,00 |
Prestação de Serviços de Consultoria em Gestão Salarial. |
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DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA - 96.761.986/0001-91 |
Nº Processo: 050/2021 |
Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
Valor Pago: R$46.040,00 |
Valor Bloqueado: R$0,00 |
Saldo: R$0,00 |
Contratação de empresa para a aquisição de oxigênio medicinal para atender as necessidades do Hospital Municipal e do Centro de Tratamento do Covid. |
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DARLENE SILVA LUZ BARRETO - 805.640.385-04 |
Nº Processo: 112/2021 |
Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
Valor Pago: R$4.900,00 |
Valor Bloqueado: R$0,00 |
Saldo: R$0,00 |
Locação de imóvel para funcionamento da Casa da Cultura. |
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JASMIN SERVIÇOS MÉDICOS – LTDA - 26.247.931/001-82 |
Nº Processo: 112A/2021 |
Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
Valor Pago: R$195.020,00 |
Valor Bloqueado: R$0,00 |
Saldo: R$0,00 |
Prestação de serviços de clínica médica – medicina comunitária em Unidades Básicas de Saúde da Sede do Município. |
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SALVIO DIAS SOARES - 507.832.895-53 |
Nº Processo: 113/2021 |
Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
Valor Pago: R$4.200,00 |
Valor Bloqueado: R$0,00 |
Saldo: R$0,00 |
Locação de imóvel para funcionamento da Procuradoria do Município; Data do Contrato. |
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COMÉRCIO DE UTILIDADES – EIRELI – ME - 10.614.788/0001-80 |
Nº Processo: 114/2021 |
Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
Valor Pago: R$16.200,00 |
Valor Bloqueado: R$0,00 |
Saldo: R$0,00 |
Aquisição de EPI para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. |
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ALIANÇA COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - 26.217.157/0001-67 |
Nº Processo: 115/2021 |
Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
Valor Pago: R$19.000,00 |
Valor Bloqueado: R$0,00 |
Saldo: R$0,00 |
Aquisição de gás liquefeito (13 kg) para atender as necessidades das Secretarias Municipais. |
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CHURRASCARIA PICANHA NA PEDRA LTDA - 17.465.199/0001-26 |
Nº Processo: 116/2021 |
Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
Valor Pago: R$33.133,00 |
Valor Bloqueado: R$0,00 |
Saldo: R$0,00 |
Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de refeições para atender as necessidades das Secretarias Municipais e Setores ligados às mesmas na Sede do Município. |
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JOÃO LACERDA SANTOS - 044.060.445-15 |
Nº Processo: 077/2023 |
Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
Valor Pago: R$14.400,00 |
Valor Bloqueado: R$0,00 |
Saldo: R$0,00 |
Locação de imóvel para o funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. |
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BOA COMPRA SUPERMERCADO LTDA ME - 08.470.829/0001-60 |
Nº Processo: 081/2021 |
Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
Valor Pago: R$71.600,00 |
Valor Bloqueado: R$0,00 |
Saldo: R$0,00 |
Aquisição de gêneros alimentícios. |
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MATTOS OLIVEIRA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - 07.886.202/0001-21 |
Nº Processo: 107/2021 |
Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
Valor Pago: R$14.300,00 |
Valor Bloqueado: R$0,00 |
Saldo: R$0,00 |
Aquisição de testes rápidos para diagnóstico de COVID-19; Data do Contrato. |
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I.D. INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA – EPP - 04.024.805/0001-26 |
Nº Processo: 108/2021 |
Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
Valor Pago: R$227.586,00 |
Valor Bloqueado: R$0,00 |
Saldo: R$0,00 |
Aquisição de material de informática e de recarga de tonner para atender as necessidades das Secretarias e setores ligados às mesmas. |
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